直接进入到营业外收入就可以。
老师公司今年收到稳岗补贴借银行1935贷递延收益-稳岗补贴1935 发生费用后结转递延收益借递延收益-稳岗补贴1935贷管理费用-社保1935分录这样写对吗
一、 退回的款项,属于企业的递延收益。 借:银行存款 贷:递延收益 二、按受益期间进行摊销计入营业外收入,分录是: 借:递延收益 贷:营业外收入——政府补助 这个不是这样做的
收到稳岗补贴,用于给员工缴纳社保,账务这样处理,借:银行存款, 贷:递延收益;借:管理费用-社保 贷:银行存款;借:递延收益,贷:营业外收入,这样做对吗?现在社保局要来查这笔补贴,说是专款专用,要求建立专账核算?老师专账核算是什么意思呢?怎么做呐?
收到政府补助分录是啥样的?借:银行存款贷营业外收入 还是借递延收益 贷营业外收入?
收到社保发放的稳岗补贴应该怎么做分录?做到营业外收入还是递延收益?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
好的,谢谢老师解答
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您。