你好需要计算做好了给你
3月社保未缴纳,这个月出现的滞纳金,凭证怎么做?
正常薪金个税汇率表,年终奖金分开计税个税汇率表
老师你好,其他应付款医保有余额,前期应该存在差错,但是现在核对不出来,想把差额处理,该怎么办
24年中级会计证拿到了,有技能补贴可以领嘛
老师,水产养殖用品开农产品可以吗,免税吗
老师,合作社24年购入的农机设备以入固定资产,25年2月收到的农机购置补贴是冲固定资产还是做营业外收入,可以直接冲固定资产吗,税务会有什么风险吗
公司某个员工,平时拿来发票报销,我们入账时用其他应付款-员工名字,3月份,这位员工跟公司借了一笔钱,后期会还上,我还能继续沿用其他应付款吗?还是说一定要用其他应收款
我家是个体户,对方给我开发票,有个选项,是自然和非自然人? 我选择自然人,对吗?
老师我们公司网站嫁接的微信商户,运营账户里的余额是1000,账上的是229,怎么给调整一致?
新公司是一般纳税人,开的专票发票我看到纸质发票有三联,其中一联是购买方的抵扣联,但是电子的专票没有抵扣联是吧?
1借管理费用6 贷应付职工薪酬6
2借管理费用100 贷应付职工薪酬100
借应付职工薪酬100 贷累计折旧100
3.借生产成本625 制造费用75 管理费用100 销售费用50 贷应付职工薪酬850
4借生产成本113 管理费用22.6 销售费用56.5 贷应付职工薪酬192.1
借应付职工薪酬192.1 贷主营业务收入170 应交税费应交增值税销项税22.1
借主营业务成本119 贷库存商品119
5.借应付职工薪酬4 贷应交税费应交个人所得税4
6借管理费用5 贷库存现金5
7借应付职工薪酬4 贷其他应付款4
第4题是怎么计算的呢
具体哪一个数字不懂么