齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
12月15日 借:银行存款226000 贷:主营业务收入200000 应交税费-增值税-销项26000 借:主营业务成本150000 贷:库存商品150000 2月15日 借:库存商品203000 应交税费-增值税-进项26390 贷:银行存款229390
这是1的分录还是2得
1.缴纳本月 借:应交税费-未交增值税2000元 贷:银行存款2000 2.借:所得税费用2300 贷:应交税费-应交所得税2300
多交的增值税计提到什么科目
个人所得税换单位了怎么办
水果蔬菜的增值税税率是多少
月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
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这是1的分录还是2得
1.缴纳本月 借:应交税费-未交增值税2000元 贷:银行存款2000 2.借:所得税费用2300 贷:应交税费-应交所得税2300