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甲公司为增值税一般纳税人,2020年12月10日,行政管理部门用银行存款支付接待客户的住宿费和餐费,取得的增值税专用发票上注明的住宿费为10000元、增值税税额为600元,取得的增值税普通发票上注明的餐费为5000元、增值税税额为300元。

2022-06-07 21:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-07 21:27

你好,请问你想问的问题具体是?

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快账用户dafb 追问 2022-06-07 21:28

写出会计分录

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齐红老师 解答 2022-06-07 21:29

你好 借:管理费用—业务招待费 贷:银行存款 按含税金额入账,进项税额不能抵扣 

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快账用户dafb 追问 2022-06-07 21:30

可以具体详细点吗

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齐红老师 解答 2022-06-07 21:32

你好 借:管理费用—业务招待费  15900 贷:银行存款 15900 按含税金额入账,进项税额不能抵扣 

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相关问题讨论
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-06-07
同学 这个情况是要写分录对吧。
2022-06-07
借销售费用、招待费5000加480 应交税费、应交增值税进项300 贷银行存款, 借销售费用、招待费300, 贷应交税费、应交增值税进项转出
2022-11-15
3借销售费用100000 应交税费应交增值税进项税额6000 贷银行存款106000
2022-06-07
你好请把题目完整发一下
2022-06-07
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