你好; 可以的。 数量 写小数 ; 单价不变; 金额 三张合计是总额即可
老师,我公司是安装监控设备的属于建安企业,12月份跟一家企业签订的销售监控设备的合同并开具了发票,可是由于是月末最后一天开具发票金额过大,有三千多万,票面10万元版加班一夜开了几百张,设备品种又很多,时间太紧张了,但是为了尽快跟甲方要钱,结果每件商品利润开大了,有50%,其实利润率也就7%,库存还有一半没有开出去,其实没有那么大利润,可是发票已经不能作废了,这个项目还要继续,还有6000多万没有完成,您说这个月成本可以按7%结转吗,实际库存都已经出去了,只是没在发票上开出去
我们是商管公司,是区管委会旗下集团公司的子公司,承接区内一些房产的租赁,自己没有房产,其他公司管理房产,出租给商家还有一些公司员工短租,会收取租赁费,公摊能耗,给商家的一签签几年的合同,前几年免租金,后面几年打折收,每年折扣不同,单位要求我们按权责发生制确认收入成本,收入和支出匹配 问题1对于上述业务,收租金,房产不是自己的,这个算啥服务,用哪个税率?公摊能耗尼,用哪个,收取的水电费用哪个?分别开具啥明目发票 问题2对于收取租金的,有的开票,有的不开票,租金一般一次会交一段时间的,有短租,有1,2年的,还有好几年的,收取得租金啥时候交增值税?啥时候交企业所得税?不管开不开票,好几年的那种前几年免租是不是就收入为0,要求收入成本匹配,收入我要分批确认吗?增值税一次交了,但是收入按合同期间来确认收入缴纳企业所得税是吗? 问题三成本这块,房产拥有者会一段时间给个成本明细,他给我们200.套,我们就签200套的合同,实际租出100套,那么成本我就分摊了,其实收入和成本不匹配 问题四合同确定了,收入和成本的,但是既没开票也没收到票,我估怎么入账?票来了怎么做
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
我单位正常是销售运输设备开具13个点的销售专票,这次因为附带了售后设备技术研发服务费所以还附带开了一些6个点的现代技术服务费发票,请问这个服务费的发票成本怎么来做? 比如我们售后包一年的研发服务费,这个月发票都来给对方了,也就是售后一年的服务费我们已经收了并且开票给对方了,但是服务是一年的,这个月开始服务,这个成本怎么结?研发人员工资是以后每个月15号发放的,那成本这块这个月就利润特别特别高,因为这个月只发一个月工资就只能做研发人员一个月的工资进去抵成本,就不知道这个该怎么做分录做账了?有点懵,求大神指点一下思路
问题1老师我是房建工程山东项目,公司在北京,一般计税,比如7月份产生甲方给我结算100万,我付出分包款50万。差额50万预交2,这个纳税义务时间,是不是和平时申报时间在次月8月份1-15号之间申报预交表可以吗? 问题2 在机构地北京缴纳7个点时候,什么时候申报?也是8月份1-15号申报期,申报完对吧?这样理解吗?还是可以延后? 问题3比如我们这次甲方拨款100万,我分包发票150万,我就不需要预交了,对吧!还的正常填写预交表吗?还是机构地,电子税务局直接正常申报,预交和正常申报我搞不明白时间顺序! 问题4老师针对 整个项目下来我考虑这个人工材料 机械比例,让对方开发票,还是针对
我我一直搞不懂,比如收入在贷方表示增加,结转之后的步骤不懂,往哪转,用什么科目,为什么用那个科目
郭老师,混合销售,我们如果是服务行业,也有一些配件,我们是怎么开票,交几个点的税
请问老师,消耗性生物资产的账务处理完整的会计科目有哪些
各位老师,我们是代理商,我们给连锁店供货,为了提高连锁店销售人员的积极性,给予销售人员奖励,一般是5元/件这样子,这个费用怎么做账呢? 销售人员不是我们自己公司的员工,也无法取得发票
老师,自产自销的驴肉和马肉免税吗?
老师,请问这是这2个老板用固定资产投资的,我是直接借固定资产或者设备 贷 实收资本吗。
老师,用公司账户给员工做个税汇算清缴,要怎么做?
会计学堂全盘真账实操后边的“做账实操”做完是正常的,但“报税实操”已经报了税了,后边的进度只有一点点是怎么回事?
根据发票来确定成本票是否够,怎么确定?
4、房屋固定资产账账页(未完工已投入使用的请提供在建工程账页、房屋建造预算)电子版(无租使用) 老师好,我单位是挂靠一个代账工司起的照,不收租金,没有实际办公地址,税局突然让提供房土摸底材料,其中有个上边的材料,这个是啥意思啊?找房屋所有人吗?
老师那成本呢,发票不是在同一个月份,成本也按比例领用么
你好 ; 成本按实际去转 ; 一次性转 ;
那请问分录是什么呢,比如第一个月开了数量0.3,成本就不做了吗,放着是么。等到最后一次发票开完在转成本是么
你好 ; 借主营业务成本贷库存商品 ; 一次性做收入哈 ; 开票部分做开票收入; 其他的 做 无票收入
老师您看一下我的分录这样对么
你好; 你这个应该是3万 ; 然后自己去 每次开票先红冲无票收入在按开票金额做一遍即可
老师这样对么。成本结转是在第一次开票的时候结转还是最后一次开票结转呢
你好;是 第一次就得一次性结转了
老师那我这样分录对么。以前没接触过未开收入,麻烦您了
你好; 比如 你10万业务 ; 第一次开3万 ; 第二次开 7万 ; 借银行存款贷主营业务收入- 开票收入 3万 ; 主营业务收入 -无票收入7万 ; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 。 第二次开票 :借 主营业务收入- 无票收入 7万 贷主营业务收入-开票收入 7万 ; 参考我写的思路去做 ; 我看着你上面做的 就觉得怪怪的
谢谢老师 我明白了
不客气的; 思路就是这样; 你理解就好; 满意请给予评价