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(15)5月30日,办公室负责人报销本月差旅费用,交来酒店开具的增值税专用发票一张,注明住宿费金额2000元、税额120元,另交来增值税普通发票一张,注明餐饮费金额696元。会计分录怎么写

2022-06-06 23:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-06 23:37

借:管理费用-差旅费2696 应交税费-增值税-进项120 贷:银行存款1816

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快账用户aav3 追问 2022-06-06 23:41

这样借贷不平了

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齐红老师 解答 2022-06-06 23:42

借:管理费用-差旅费2696 应交税费-增值税-进项120 贷:银行存款2816

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齐红老师 | 官方答疑老师

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