你好 (1)企业收到某集团投资的设备一台,其原值500000元。 借:固定资产,贷:实收资本 (2)企业购进材料一批,价值10000元,增值税率13%,货款未付,材料未入库。 借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 (3)从银行提取现金2000元备用。 借:库存现金,贷:银行存款 (4)银行存款支付广告费80000元。 借:销售费用,贷:银行存款 (5)本企业销售产品200件,每件售价50元,增值税率为13%,款项已收。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
今天更正2024二季度企业所得税报表,税务大厅姐姐非要作废三,四季度申报表,重新申报提示逾期申报,说对信用有风险,怎么办?本人新手
报企业所得税提示收入减成本,与取得的发票和工资申报差异较大。收入总额没问题这个不会有事吧
我支付15,000块钱,属于是大病报销。
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?按月申报扣除税率那些是不是准确点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一个是不是都是按月申报扣除啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般都是按月申报的多吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般是不是都按月申报啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?应该月申报和年申报都可以吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?这两种哪个好点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?这两者选择哪个好点