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Q

老师请问房租收入如何做账,如何结转成本?

2022-06-06 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-06 16:36

你好; 按月做收入; 按月结转成本的  

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快账用户9649 追问 2022-06-06 16:37

租房的成本是什么呢?

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齐红老师 解答 2022-06-06 16:40

你好; 你们自己房子出租; 折旧额和房子维护费计入成本   

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快账用户9649 追问 2022-06-06 16:40

如果是租入后转租的呢?

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齐红老师 解答 2022-06-06 16:44

 你好; 你租赁的  金额计入成本 ;  你收到的钱做成本   

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快账用户9649 追问 2022-06-06 16:45

麻烦老师讲细一点,没明白

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齐红老师 解答 2022-06-06 16:49

 你好;   比如我找你租赁 ;我支付你租金 100万 ;  你租赁给第三方收取租金110万; 那么   100万做 其他业务成本 ; 110-万做收入; 这个应该很好理解的  

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你好; 按月做收入; 按月结转成本的  
2022-06-06
你好 自己的房屋每月的折旧费,维修费 借主营业务成本贷累计折旧,银行存款等
2022-01-09
你好,厂房租赁的收入,成本 就是厂房计提的折旧 
2022-01-10
你好 ; 借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 贷开发产品
2022-01-17
同学, 你好 房地产开发企业成本结转步骤如下: 结算第一步:整理销售资料,确认销售收入 就是把销售清单跟账面上的收款金额进行核对,看看销售清单的金额是否跟账面金额预收账款金额一致.销售清单应该包括房屋面积、房屋位置、销售单价、销售总价、已经收款、欠款金额等要素.核对一致后,确认一下销售收入和已经销售面积,算出平均单价.按照.确认的销售收入做凭证: 借:预收账款 贷:主营业务收入 结算第二步:整理工程施工合同清单和结算单 这个步骤比较麻烦,因为施工合同比较多,结算单有的合同可能有,有的可能没有.一般应该把合同按照成本类别分别进行整理.也就是按照土地征用费及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共配套设施费等类别,列出清单.清单的要素一般有合同编号、合同名称、合同金额、增加减少金额、结算数.整理出来之后,分别算出各个类别合同的结算数. 结算第三步:整理好的合同清单跟账面金额进行核对 各个类别的合同金额与账面同类别的科目余额进行核对,找出它们的差异原因,一般有以下原因造成合同金额与账面金额不一致. 1. 款项已经支付,但是施工单位发票没有开具,由于在预付账款挂着,造成账面金额比合同金额要少.这样的话,督促施工单位在结算之前,把发票开具过来. 2. 施工单位还没有结算,发票也没有开具,造成账面金额比合同金额少.这样的话,可以按照国税发2008年41号文进行不超过10%的预提,进入到成本. 3. 施工单位质保金发票没有开具.这个可以督促施工单位把质保金发票开过来. 4. 施工单位因为疏忽,多开了发票,但是企业没有付款,这样的情况下,一般要把成本冲回. 5. 有一部分成本,由于金额较小,既没有签合同,也没有做结算.但是实际上已经发生.把这一部分成本按照类别,添加到合同清单里面. 最后,合同清单金额和预提之后的账面金额完全一致. 预提时候: 借:开发成本 贷:应付账款-预提 按照这个金额结转到开发产品. 借:开发产品 贷:开发成本 结算第四步:计算出开发产品成本单价,结转开发产品到产品销售成本 这一步最重要的一点是确定结转产品面积,这个面积应该等于可销售面积%2B车库面积%2B开发商可以办理房产证的公共配套面积.开发产品单价=开发产品/结转产品面积 根据第一步算出来的销售金额,计算出来产品销售成本 产品销售成本=开发产品单价*已经销售面积 账务处理: 借:主营业务成本 贷:开发产品 这里面一定要注意,开发产品和主营业务成本是有区别的,开发产品归集的是全部成本对象,也就是说,开发产品是发生的全部的成本.而主营业务成本仅仅归集的是已经销售的产品的成本.只有在全部物业已经售馨,并且开发商没有自留物业的时候,两者才相等. 结算第五步:把主营业务收入和主营业务成本结转到本年利润 这一步跟其他行业的账务处理一样.
2023-05-26
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