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1、甲公司自行研究、开发一项技术,截至2x19年12月31日,发生研发支出合计3000000元,经测试,该项研发活动完成了研究阶段,从2×19年1月1日开始进入开发阶段。2×19年4月至9月共发生开发支出500000元,假定符合《企业会计准则第6号无形资产》规定的开发支出资本化的条件,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为65000元。2×19年6月30日,该项研发活动结束,最终开发出一项非专利技术。甲公司编制会计分录。2、甲公司购买的一项管理用特许权,成本为3600000元,合同规定受益年限为10年,甲公司采用年限平均法按月进行摊销。每月摊销时,甲公司编制会计分录。

2022-05-30 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-30 11:18

1借研发支出-费用化支出3000000 贷银行存款3000000

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齐红老师 解答 2022-05-30 11:18

借管理费用3000000 贷研发支出费用化支出3000000

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齐红老师 解答 2022-05-30 11:19

借研发支出资本化支出500000 应交税费应交增值税进项税额65000 贷研发支出资本化支出565000

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齐红老师 解答 2022-05-30 11:19

借无形资产500000 贷研发支出资本化支出500000

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齐红老师 解答 2022-05-30 11:19

2.借无形资产3600000 贷银行存款360000

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齐红老师 解答 2022-05-30 11:20

借管理费用30000 贷累计摊销30000

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