这是平衡公式,用于倒挤成本
老师,这个是账套里填列的期初数据,为啥银行存款期初是104800,本期借方发生额12800,本期贷方2500,期末无余额呢,不是期初+本期借-本期贷方=期末吗
老师您好!应付职工薪酬在期末的借方是什么意思?月末用结转到本期的借方吗
您好老师!期末结转财政拨款20929122.77,期末结转业务活动费20715881.19,年末结转本期盈余1740997.78、年末结转本年盈余分配1740997.78,我想知道年末结转本期盈余的1740997.78是怎么来的?
您好,月末一次加权平均计算存货成本,前期销售本期退回,那我就冲红前期结转的销售成本。请问,这退回的成本参与本期发出成本的计算吗?本期发出成本=(期初金额+本期采购入库金额+前期销售本期退回金额)/(期初数量+本期采购入库数量+前期销售本期退回数量)。还是:本期发出成本=(期初金额+本期采购入库金额)/(期初数量+本期采购入库数量)。
老师您好:出月资产负责表是看本期发生数还是看期末余额数?
普通发票如果社会统一代码错了没有发现,已经入账了,对我们公司有什么影响吗
公司用水电燃气是否需要缴纳印花税
老师我们单位有一个新项目,这个新项目有外边的人投资,这个投资款如何入账,还有有外边的人投资,就涉及到分红,这个新项目的帐和原来的帐做到一块,还是另外做一套帐,因为我们原本的帐和新增的项目鹅鹅鹅账务到时候分别有不同的地方要进行审计
老师,签的合同是建设项目合同书,用交印花税吗
个体工商户,年度汇算清缴是什么意思
老师,我这边做账负债表中年初数到11月份生成报表后不平会是什么问题,麻烦告知,谢谢
公司22年12月30日银行账户收到了3W工程款,当时没开发票给客户; 现在才发现了,要怎么处理?
老师出纳每天都要登记流水吗
老师你好,医护人员是排班制,不是周休,他们休息日加班也是按周休加班算加班工资的吧?
老师,以前的会计做账有点没有看明白。因为我们计提工资都不是按着工资表计提,是随便一个整数。工资也不是统一发放,是按借款的形式借给员工,按其他应收款冲账。我就是没有看明白怎么还要再做一个工资分配?我接手以来一直没有做过这笔分录。