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前年外贸出口退税差额有误,导致假设其他应收款出口退税借方少入1000元,那么主营业务成本借方多入1000元,请问如何调整凭证

2022-05-29 07:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-29 07:51

你好 这个金额不大,直接红冲 借:其他应收款 贷:主营业务收入

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快账用户4694 追问 2022-05-29 07:55

为啥对应收入科目啊

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快账用户4694 追问 2022-05-29 07:56

出口退税差额是进主营业务成本的科目吧

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快账用户4694 追问 2022-05-29 07:59

是直接冲主营业务成本?

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齐红老师 解答 2022-05-29 08:04

打错了,这个是 借:其他应收款 贷:主营业务成本

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相关问题讨论
你好 这个金额不大,直接红冲 借:其他应收款 贷:主营业务收入
2022-05-29
你好,你平时交纳内销的增值税做了哪个科目?你可以充哪个科目。比如管理费用的话,你可以充管理费用。
2024-04-24
3月再做以下分录 借:财务费用-汇兑损益-100*0.5 贷:应收账款-出口-100*0.5 20200331调汇分录就不需要了
2020-04-25
您好 请问是需要写分录还是算利润?
2022-11-15
你好!8000+2000+500+10-4500-1000-2000-300-1500-200-300-200=510 510-10(国债利息免)广告费+(1600-10000×0.15)+业务招待费(200-10000×0.005)+(200-10000×0.12)=830×0.25=207.5
2022-05-14
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