你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
甲公司为增值税一般纳税人,2×19年6月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备 的各种物资500 000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为65 000元,全部用于工程 建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为400000元,应计工程人员工资 100 000 元。支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费30 000元,税率9%,增值税税 额2 700元。工程完工并达到预定可使用状态
甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月1日,自行建造广房一幢,购入为工程准备的各种物资500000元,支付的增值税额为65000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为400000元,相关进项税额为52000。工程人员应计工资100000元,支付的其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费30000元,税率为9%,增值税税额2700元。工程完工并达到预定可使用状态。该企业应作如下会计处理:
永和公司为增值税一般纳税人,自行建造厂房一幢,年6月发生以下经济义务,1.购入为工程准备的各种物资500000元增值税专用发票上著名的增值税税额65000元,全部用于工程建设。2.领用本企业生产的水泥一批实际成本为400000元3.发生应计工程人员应急工资100000元。4.支付其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费30000元,税率为9%,增值税税额2700元。5.工程完工并达到预定可使用状态要求,根据以上资料编制永和公司相关会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,2020年5月1日,自行建造厂房一幢,购入为工程准备的各种物资200000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为26000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为100000元,相关进项税额为13000元。工程人员应计工资150000元。另支付其他费用并取得增值税专用发票注明安装费30000元。税率9%,增值税税额为2700元。工程完工并达到预定可使用状态,写出相关业务分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2020年6月1日,自行建造厂房一幢,购入建造工程用的各种物资500000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为65000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的水泥一批,实际成本为400000元,应计工程人员薪酬100000元。支付的安装费取得增值税专用发票上注明的安装费30000元,税率9%,增值税税额2700元。工程完工并达到预定可使用状态,甲公司应编制如下会计分录:
股权转让资本公积需要转嘛
老师好,去年注册的公司,24年公司没有营业销售,就做一些加工,但是没有开销售发票,账上挂了制造费用房租水电和员工工资—生产成本,这些挂账等后期有销售产品了再慢慢结转成本可以吗?
待抵扣税费负数,期初放借放还是贷方?
我们公司是工程公司,从外面请了临时工,签约的劳务合同,这种在自然人电子税务局申报工资的时候要在哪一个模块申报
老师好,请问下之前公司收到稳岗补贴做了借银行存款贷营业外,,这个月退回的一部分回去要怎么入账呢
老师,您好。请问下,发现往年暂估委托加工物资没平,怎么处理呢?账务我是这么做的 借委托加工物资 贷应付账款-暂估
是不是要先申报24年年报,季度企业所得税才能弥补以前年度亏损
老师,我们有一家个体工商户营业执照下证时间是24年9月,一直没有税务登记,这个月才税务登记,需要去税务局说明把之前月份的税务申报补上吗?还是说直接从4月开始申报就好了?
我是公司是的法人,我可以通过公司给我发工资吗
老师,我公司是生产塑料件的,需要用到模具,这个模具是入固定资产吗?
是的老师
你好 购入为工程准备的各种物资 借:工程物资500000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)65000, 贷:银行存款 565000 领用 借:在建工程 500000,贷:工程物资500000 领用本企业生产的水泥一批 借:在建工程 400000 ,贷:库存商品 400000 领用本企业生产耗用的原材料一批 借:在建工程 20000 ,贷:原材料20000 应计工程人员应计工资 借:在建工程100000 ,贷:应付职工薪酬 100000 支付的其他费用 借:在建工程 30000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)2700, 贷:银行存款 32700 工程完工并达到预定可使用状态 借:固定资产 500000%2B 400000%2B 20000%2B100000%2B30000, 贷:在建工程 500000%2B 400000%2B 20000%2B100000%2B30000
2B是乘还是加啊
你好,没有2B,上面只有加号
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。