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小规模纳税人公司,2021年收入客户一直没给钱,所以我们没有开收入发票,在22年4月客户给了100万21年的收入,然后开发票给对方,这样子,账务处理上应该还是算做21年收入吗?交增值税怎么算?因为是一整年收入,具体分不清哪个月份,所以不知享不享受小规模增值税优惠政策?税务上应该算21年收入税金还是22年啊?

2022-05-28 01:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-28 02:42

你好 这个应该是21年收入,你每月没有数据吗?

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快账用户6925 追问 2022-05-28 02:47

有数据,发票直接开的21年的,请老师给个思路

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快账用户6925 追问 2022-05-28 02:49

另外做21年汇算清缴时这部分收入应该调增吧,22年调减出来吧,开发票税率还是按照去年的税率1%开的对吗

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齐红老师 解答 2022-05-28 08:44

那你平时季报时21年的增值税都没有申报吗

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快账用户6925 追问 2022-05-28 08:58

这部分是22年才收到钱才开发票,21年没申报

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齐红老师 解答 2022-05-28 10:04

按照税法应该是21年申报,如果但这样就是产生滞纳金,

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齐红老师 解答 2022-05-28 10:05

如果你今年确认有税收风险

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