你好,这个没有发票吗?如果是的话,纳税调整明细表30蓝,其他填写帐载金额。
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
电费有发票,但是我都在2022年5月才开出来呢?之前都做应付账款
借应付账款贷银行存款做的是这个吗?
还是借管理费用贷应付账款,如果有发票不需要调整了。
老师,我有些是借:管理费用 -水电费 贷:银行存款 或应付账款
之前没收到发票是借:应付账款-电网公司 贷:银行存款 收到发票借:管理费用-水电费 贷:应付账款 ,有时候没有发票我也做了借:管理费用-水电费 贷:银行存款
你好,没有发票的那一部分在纳税调整明细表30栏填写账载金额。
老师,我2022年5月都补开发票回来了,这个也要调整明细表填数据吗?还有在期间明细表里其他项也填这个数据吧
你好,都补开进来的发票没有关系了,有发票了就不用调整啦。
暂估了100,然后你发票也开进来了,100这不都有发票啦,汇算清缴不需要调整。
那我这些发票就直接贴在2021年账每月支付水电费后面就行了吧
可以的,可以这么做的。
还有就是有些办公费这些没发票的要在哪里调呢
你好,纳税调整明细表30栏填写账载金额。
也就是说期间费用明细表里,工资、办公费、社保、招待费,有的就对应填,没有的都归到其他栏,然后那些没发票的再纳税调整表里30栏其他哪里填账载金额调增就行了是吗?
你好,不是这么理解的,期间费用明细表按你账上的来做就可以了,不管有没有发票。
期间明细表,它是一个归集类的表格,他不是调整表格
就像你发生了多少填写多少,不管有没有发票,只要有做账就填写。
但是期间费用明细表没有水电费和汽车费用这些,只能填在25行里面吧
你好,可以放到办公费里面的。