可以的,可以这么做。
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
是要在汇算清缴之前发下去才可以抵扣。
22年汇算清缴要把21年补计提的工资给减出来吗?22年补计提发放的工资分录怎么写
你好,借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬工资,这个不需要减去的,这个不影响二年的利润
借应付职工薪酬、工资 贷、银行存款、 应交税费、个税等。
老师我们这个是漏计提,汇算清缴是不是要减出来?
你好,汇算清交代职工薪酬明细表,实际金额和税收金额里面加上这个金额可以多抵扣所得税。
要是没有加进去是不是少抵扣所得税?
对的是的是,这么理解
老师要是成本票21年未入账,22年入账也是和工资一样的吗
你好,对的是的,是这么做的。
分录呢老师怎么写?
借利润分配,未分配利润贷应付账款或者是银行存款。
?那我主营业务成本呢?
主营业务成本跨年了,不用体现的。
就像你少计提的工资,不也是用利润分配、未分配利润来代替了?
就不计入主营业务成本了是吧?直接计入未分配利润
对的是的,是这么做的。