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老师问一个是关于跨年补开发票的问题 具体就是:2021年销售货物收入是14万(无票收入)已申报纳税了。今年2022年5月对方要开发票,那我是不是重复报增值税和企税了

2022-05-19 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 17:11

你好; 你21年报税了 。 你22.5月先红冲无票收入 在开票 ; 税额和 不含税收入金额一模一样的话; 你5月就是一正一负数 ; 不影响你5月税额的

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快账用户1093 追问 2022-05-19 17:15

都没开票 能红冲?

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齐红老师 解答 2022-05-19 17:21

 你好;        无票收入冲分录 ; 可以的 呀 ; 你不是之前做无票收入分录 报税了吗   

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快账用户1093 追问 2022-05-19 17:22

已申报纳税了

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齐红老师 解答 2022-05-19 17:33

 你好; 那就是 按我说的   

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快账用户1093 追问 2022-05-19 17:37

就是开一张红冲发票 在重新来一张正数发票是吧

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齐红老师 解答 2022-05-19 17:43

 不是开红冲发票 ;    是让你做红冲分录 而已  ; 红冲之前无票收入     红冲税额 ;  你正常开一张发票出去 ;      你明白我说的不 ;       

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快账用户1093 追问 2022-05-19 17:53

现在明白了

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齐红老师 解答 2022-05-19 17:59

 明白 就好; 那你就按我说的去操作下即可  

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