你好同学,你可以放到管理费用其它里面就可以的,然后你做账的时候,你可以借管理费用服务费,贷银行存款。
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
进口一合机器设备,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的税额80.97万元。4要求,根据上述资料,计算该机床生产企业9月当期允许抵扣的进项税额。。
多项选择题:风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估
多项选择题:BOT项目的当事人主要包括()。A.项目的发包人B.承包人C.顾问咨询公司D.商业银行
风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估
金额比较大,所以不知道怎么填写
有大几百万
你好同学,怎么会这么大呀?然后是正常的业务吗?
是正常的业务,是别人介绍我们买了一块地
您好,您正常入账就可以的,按照我说得来就可以的。但是你的收入的话有多大呢,你不要形成亏损很多了,如果这种情况的话,你最好先把它记到长期待摊费用里面,然后分期摊销到管理费。
我们还没有收入,刚买的地
如果分期摊销的话,一般分几年摊销呢?
嗯,你好同学,如果是这样的话哈,我觉得你摊销个五年就可以。因为你都没有收入呢,你的费用太大了,也不太好,你摊销个十年也可以。
我去年已经全部计入管理费用了,现在所得税汇算清缴还可以调整吗?调整的话报表是不是也要跟着变呢?
嗯,如果您都计入了,那就正常申报吧。