你19年当时拿到发票没有做账么 借:应交税费-应增-待认证进项税额 ?还是这张发票现在才拿到 ,现在拿到 现在记账 本月抵扣 借:应交税费-应增-进项税额
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
我是刚进入财务代理记账公司,帮客户做账。 2021年的账都没做。 2020年的已经结账。
你2021年录入的 账就记在21年 进项税额也就在21年1月份