咨询
Q

供应商开的发票,总金额是对的,单价数量都不对,如果我做账了,我会怎么样?我主要做材料进销存,现在怎么处理?我到底按发票是入库还是真实磅单入库数字做进销存

2022-05-12 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 15:57

 你好;      到时你没法税前扣除和抵扣的 ; 要开清楚 正确发票 与你购进数据一致才行的   

头像
快账用户2766 追问 2022-05-12 15:57

总金额对的

头像
快账用户2766 追问 2022-05-12 15:58

现在怎么办,我已经抵扣了

头像
齐红老师 解答 2022-05-12 16:04

 你好; 抵扣了。    转出处理哈; 开红字信息表 ;对方重新开票    

头像
快账用户2766 追问 2022-05-12 16:05

总金额对的也要这样处理?

头像
齐红老师 解答 2022-05-12 16:14

 你好; 是的。 也得按我说的; 这个就是虚开发票哦      

头像
快账用户2766 追问 2022-05-12 16:24

后期查到我算什么性质?

头像
齐红老师 解答 2022-05-12 16:30

 你好;    到时算接受虚开发票; 可能无法抵扣和税前扣除的   

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×