你好 借:其他应付款---个人所得税 贷:银行存款
你好老师,我们工程上工人要交个税,那么工资不是每月要发,支付的金额也不是每个月计提的工资,就是有回款就发工资,有时多有时少,那这个个税怎么扣,每次都不知道扣多少
你好老师,我们工程上工人的个税,公司每月就缴纳了,但工人工资不是每月要发,支付的金额有时多有时少,那这个个税怎么在支付时候扣,每次都不知道扣多少?还是每月计提个税?
你好邹老师,我们工程上工人的个税,公司每月就缴纳了,但工人工资不是每月要发,支付的金额有时多有时少,那这个个税怎么在支付时候扣,每次都不知道扣多少?还是每月计提个税?
你好郭老师,我们工程上工人的个税,公司每月就缴纳了,但工人工资不是每月要发,支付的金额有时多有时少,那这个个税怎么在支付时候扣
老师,你好,我平时这个月计提下月工资都是实际支付,下个月做账的时候都平了,但是这个月绩效少了,应该怎样做会计分录呢?冲回上月计提的,再补计提?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
借计提管理费用_职工薪酬 贷其他应付款_个人所得税 贷应付职工薪酬 支付的时候 借应付职工薪酬 贷银存 是这样吗老师?
报税的,你这样做不是多了一个其他应付款了吗
老师我知道了 是不是计提借管理费用_职工薪酬,贷应付职工薪酬 扣个税时借其他应付款款_个税,贷应交税费_个人所得税 次月借应交税费_个税,贷银存 支付工资的时候借应付职工薪酬,贷其他应付款_个税,贷银存 支付的时候 借应付职工薪酬 贷银存 是这样吗老师?
老师我知道了 是不是计提借管理费用_职工薪酬,贷应付职工薪酬 扣个税时借其他应付款款_个税,贷应交税费_个人所得税 次月借应交税费_个税,贷银存 支付工资的时候借应付职工薪酬,贷其他应付款_个税,贷银存
后面这个老师,这个对吗?
你后面那个分录会更合适的
好的,谢谢你老师
不客气 亲,满意请丢金币和好评哦 b( ̄▽ ̄)d