你好! 1..借原材料700000 进项税91000 贷应付账款 2.借原材料30000 进项税3900 贷营业外收入 3. 借管理费用3000 进项税390 贷银行存款 4.借固定资产20000 进项税2600 贷银行存款 5.借银行存款 贷主营业务收入500000 销项税65000 6.借银行存款1130 贷其他业务收入1130/1.13 销项税1130/1.13×0.13 7.借长期股权投资 贷原材料65000 进项税转出 8.借生产成本6000×1.13 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷主营业务收入6000 销项税6000×1.13 借主营业务成本6000 贷库存商品
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(1)1月8日,购入一台需要安装的M设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为500000元,增值税税额为65000元,另支付安装费取得的增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额为3600元,全部款项以银行存款支付。该设备预计可使用5年,预计净残值为30000元,采用年限平均法计提折旧。1月10日M设备达到预定可使用状态并交付生产车间使用。(2)6月30日,委托外单位对本公司设备进行日常维护修理,其中行政管理部门设备的修理费为30000元,销售部门设备修理费为10000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为40000元,增值税税额为5200元,全部款项以银行存款支付。(3)12月5日,报废一台N设备,该设备原值为800000元,已计提折1旧760000元,未发生资产减值损失。设备报废取得变价收入20000元,开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为2600元,报废过程中发生清理费用6000元,全部款项均已通过银行办理结算。(4)12月31日,对固定资产进行减值测试,发现2021年1月购入的M设备存在减值迹象,其可收回金额为440000元。