。把做错的更正了就可以。相对利润会增加。
因为现在模拟公司入账,这个月的销售收入是4万,然后管理费用是4万多,原材料是2万多,具体数字在下面那个图中,然后结转到本年利润里面,那么就没有本年利润了,本年利润有借方余额是这样做的么,要是错了能不能说明一下应该怎么写,然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了,利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税,然后借方余额要结平么,然后我上半年已经预交了企业所得税,我上半年有利润,但是我下半年没有利润,利润是亏损的,那么应该怎么解决,怎么做这个账, 我问的问题请老师一一说明
2020年我开多一笔收入6万,等到21年4月才冲红这笔收入6万。4月份做了一笔分录: 借:应收账款60000 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 贷:应交税费-增值税 借:利润分配-未分配利润59405.94 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 问题现在6月申报增值税,增值税报表本年累计销售额和账上对不上,就差这笔59405.94收入的数,那我应该怎么样处理?
老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
我想问一下原先我把原本是应收账款的金额挂到了销售费用我现在调整利润有1000多万了怎么样才能控制利润
本月把收到的费用发票全部入账了,但是后来发现利润率太低了,当时做的分录是借:销售费用。应交增值税(进项),贷:应付账款。增值税已经缴纳,且进项税已全部认证。现在我应该怎样调整一下科目才能使利润率别那么低呢?
底薪3100干了9天请问怎么发工资
老师一个人可以在两个公司发工资吗?一个给他交社保,一个不给他交社保,然后两边都能给他报个税吗?
交完社保现在电子税务局上有个人和单位承担的明细么?
请问放行的报关单上的境外收货人报关行写成出口人的英文名称了,可以改吗?或者说不改会影响外汇核销吗?
老师,请问怎么把2月份的工作表中所有数据不变的情况下,把期末库存转为3月份的期初库存
老师,我们公司为一般纳税人。现在有客户到我们公司来然后商务洽谈然后给客户报旅游团一共3000元请问是开专票还是开普通发票如果是专票的话旅游的话能不能抵值税额?
大数据时代对财务人员知识结构的新要求的内容有哪些
请问投资收益付现和利息费用付现需要计入经营活动现金流量中吗?
你好老师,我接了一个搅拌站的代理记账,不知道从哪里下手
按税法规定,材料已入库,发票未开,单位多,暂估入库可以不分具体供应商名称,笼统暂估入库吗
那增加1000万这要怎么弄呢怎么会有这么多的利润呢
。您需要看一下您损益类的科目。 。看利润表也能看出来原因。
知道是什么原因但是利润这么大有没有什么影响呢
利润是真实的,交所得税就行,没有其他的。
好的老师
老师收到票据时你是收票人你承兑出去你就是出票人是这样吗
收到票据时。您属于收票方。您在背书转让,那您就属于背书人。
那也就是说你收票的时候的金额和你做为出票人的话金额相等也不判定微为是三手是吗
您好,和第一个问题不相关的问题,请您重新提问。