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14)9日,车间技术人员王伟出差归来,报销差旅费3000元(原借2000元)出纳员付给王伟现金1000元

2022-05-09 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-09 09:48

借,制造费用~差旅费3000,贷现金1000, 其他应收款2000

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齐红老师 解答 2022-05-09 09:48

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借,制造费用~差旅费3000,贷现金1000, 其他应收款2000
2022-05-09
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-04-02
借:其他应收款-王海 1000 贷:库存现金1000 借:制造费用-差旅费960 库存现金40 贷:其他应收款-王海 1000 借:其他应收款-押金 2000 贷:银行存款2000 借:银行存款2000 贷:其他应收款-押金 2000
2022-04-09
1借其他应收款1000 贷库存现金1000
2022-04-09
。 借:管理费用差旅费1200,贷:银行存款200,其他应收款1000
2023-01-03
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