你好,学员,超过300万,不能按照小微企业优惠缴纳的,只能按照正常的25%税率缴纳所得税了
老师问您一下,小型微利企业资产5000万,从业人数不超过300,应纳税所得额不超过300万,如果应纳税所得额超过300万,其他2项没有超过,还是小型微利其他吗?如果不是税率是多少企业所得税。
、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 企业所得税 老师小型微利企业未超过100万是多少? 100万到300万是多少? 300万之上是多少?
老师,如果我们全年利润超过300万,到资产,人数什么的都不超,那企业所得税按照多少缴纳
资产总额不超过5000万,从业人数不到300人,但是应纳税所得额超过300万,是不是不能享受小型微利企业税收减免政策?全部都要按照25缴纳税金吗?
企业所得税预缴申报,前三季度我们利润超过300万,按照25%交了企业所得税,第四季度又产生亏损,综合全年利润低于300万,那汇算清缴是不是可以按照5%交税。然后多的退税
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
好的,谢谢!
不客气,假期愉快,学员
老师能把最新的企业所得税税率发一下吗?,谢谢
你说的是小微企业的吗
老师,所有的
高新企业是15% 一般企业是25% 小微企业是20%
小微企业的优惠的税率发一下,谢谢
(二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 自2021年1月1日起施行,2022年12月31日终止执行。 即不超过100万元的部分:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税率为2.5%; 超过100万元但不超过300万元的部分:对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税率为10%。
老师假设我的利润是180万,那100万按照2.5%,80万按照10%,是不是这样算
是的,你说的没问题 的
老师假设我的利润是340万,那100万按照2.5%,200万按照10%,40万按照25%?
不是的,超过300万,就不能适用小微企业了
哦,对的,谢谢!
不客气,假期愉快,学员