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老师好,请问下面这个情况该怎么写分录?这个是我今天工作中实际发生的问题: 甲是我们公司客户,乙是我们公司供应商,我收取了甲3000元押金,让乙直接去给甲装了一台机器.装好后,甲反悔又说不要了,乙又去把机器拆了..我就要退还甲押金2800,扣下200是支付给乙的拆机费 在我收取甲押金的时候,分录是: 借 银行存款3000 贷 其他应付款 3000 那么在退还甲2800的时候分录怎么写呢?

2022-04-30 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-30 19:57

你好,退还时冲其他应付款,同时差额做费用 借:其他应付款-甲3000 贷:银行存款2800 其他应付款-乙

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齐红老师 解答 2022-04-30 19:59

纠正下(打的太快就发出去了)乙的200拆机费,是甲做费用,乙给甲提供发票 你公司代支付时, 借:其他应付款-乙 贷:银行存款

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齐红老师 | 官方答疑老师

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