你好,请把题目完整发一下
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
宏华公司为增值税一般纳税人,现购入B材料100KG,8月10日收到增值税专用发票两张,其中采购发票注明价款6000元,增值税额780元;运输发票注明运输费200元,增值税18元。8月20日,该材料验收入库,计划单价为58元/KG,货款尚未支付。2.宏华公司为增值税一般纳税人,现委托外单位加工物资一批,9月1日,转账支付运杂费1000元,增值税90元。3.(续2)10月5日,收到受托方转来的代扣代缴消费税完税凭证,转账支付消费税570元。该物资收回后用于直接出售。
借材料采购6200 应交税费应交增值税进项税额798 贷银行存款6998
借原材料5800 材料成本差异400 贷材料采购6200
2借委托加工物资1000 应交税费应交增值税进项税额90 贷银行存款1090
3借委托加工物资570 贷银行存款570