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老师你好,请问一般纳税人2月份只有销项没有进项发票,结转增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 这样写分录对吗?

2022-04-09 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 15:12

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户3381 追问 2022-04-09 15:20

老师你好,请问,3月份只有进项没有销项。我又该如何写分录呢?结转分录呢?还是我把2月结转分录删除掉,直接写成。借:应交税费-应交增值税-销项税额564255.27 应交税费-未交增值税 543105.48 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 21149.79

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齐红老师 解答 2022-04-09 15:20

借应交税费、应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税 贷,银行存款

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快账用户3381 追问 2022-04-09 15:23

老师你好,能给我详细说一下吗?我第一次做一般纳税人的账

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齐红老师 解答 2022-04-09 15:35

那个不懂 你能说一下吗

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快账用户3381 追问 2022-04-09 15:37

老师写的分录,我就是不会结转增值税,。销项大于进项我该如何写结转分录摸了

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快账用户3381 追问 2022-04-09 15:37

进项大于销项税额时如何写会计分录

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齐红老师 解答 2022-04-09 15:39

你好,结转缴纳的增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税,这个理解吗?

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齐红老师 解答 2022-04-09 15:40

销项和进项有余额分别转到转出未交增值税,让他们没有余额就可以的,做相反的分录。你之前销项在贷方有余额,那你结转的时候就放到借方,借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

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齐红老师 解答 2022-04-09 15:40

进项他是在借方有余额的,那你结转的时候是不是应该放到贷方借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费应交增值税进项转出未交增值税, 在这里就起了一个过渡的作用。

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