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①10日,购入甲类商品一-批,收到的增值税专用发票上注明的购进价款为200000元,增值税税额为26000元。该批商品的售价金额为216000元。款项已通过银行转账支付。21日,商品到达验收入库。②12日,购入甲类商品一-批,商品已经收到,但发票账单等结算凭证未收到。直到30日,发票账单等结算凭证才收到,.上面注明的购进价款为300000元,增值税税额为39000元,该批商品的售价金额为324000元。收到发票当日,B公司开出--张银行承兑汇票抵付该笔款项。老师可以分别写出会计分录吗

2022-04-08 20:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 20:22

您好 ①10日,购入甲类商品一-批,收到的增值税专用发票上注明的购进价款为200000元,增值税税额为26000元。该批商品的售价金额为216000元。款项已通过银行转账支付。21日,商品到达验收入库。 借:原材料200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额26000 贷:银行存款226000 ②12日,购入甲类商品一-批,商品已经收到,但发票账单等结算凭证未收到。直到30日,发票账单等结算凭证才收到,.上面注明的购进价款为300000元,增值税税额为39000元,该批商品的售价金额为324000元。收到发票当日,B公司开出--张银行承兑汇票抵付该笔款项。 借:原材料 300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额,39000 贷:应付票据339000

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快账用户pnh8 追问 2022-04-08 20:34

老师,请问售价金额和购进发票上的金额不一致,不做材料成本差异处理吗?这是小企业的会计分录处理方式

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齐红老师 解答 2022-04-08 20:34

请问是什么企业? 这里没有说是计划成本计价 不好做材料成本差异啊

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快账用户pnh8 追问 2022-04-08 20:44

老师,这个题是最近我们在学习小企业会计准则让做的。我做的会计分录是这样的:10日借:材料采购200000应交税费26000贷:银行存款216000材料成本差异1000021日:原材料200000贷:材料采购200000麻烦老师给我看一下,好像我做的全是错的

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齐红老师 解答 2022-04-08 20:46

这个是不是商贸企业的? 题前面有没有说计划成本? 计划成本才用材料成本差异  您题目说的是售价 不是计划成本 所以不要用的

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快账用户pnh8 追问 2022-04-08 20:50

老师,这个就是让我们用的售价法处理,明白了,谢谢老师,辛苦您了

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齐红老师 解答 2022-04-08 20:51

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 ①10日,购入甲类商品一-批,收到的增值税专用发票上注明的购进价款为200000元,增值税税额为26000元。该批商品的售价金额为216000元。款项已通过银行转账支付。21日,商品到达验收入库。 借:原材料200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额26000 贷:银行存款226000 ②12日,购入甲类商品一-批,商品已经收到,但发票账单等结算凭证未收到。直到30日,发票账单等结算凭证才收到,.上面注明的购进价款为300000元,增值税税额为39000元,该批商品的售价金额为324000元。收到发票当日,B公司开出--张银行承兑汇票抵付该笔款项。 借:原材料 300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额,39000 贷:应付票据339000
2022-04-08
你好 12日,购入甲类商品一批,商品已经收到,但发票账单等结算凭证未收到 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 30日 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品   ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据
2022-03-31
你好请把题目完整的发一下
2022-04-09
正在解答中,请稍等
2022-04-01
你好 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-04-08
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