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老师,一般都说汇算清缴之前把上一年暂估的成本发票要开回来,那么22年把21年的发票开回来,做账做在21年的12月还是?

2022-04-07 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-07 11:47

您好,只能在22年做账的呢

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快账用户8044 追问 2022-04-07 11:52

那在汇算清缴之前把发票开回来,感觉是一句没有意义的话呀,老师,这句话意思是只要把发票在汇算的时候开会来,那暂估的费用就不用调增,也就不用缴纳企业所得税了,但是如果按照你这样说。暂估的还要调整,并交企业所得税。

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齐红老师 解答 2022-04-07 14:12

发票开回,12月肯定结账了,无法入账到12月的; 举例:12月暂估假设 借:管理费用10 贷:应付账款-暂估10 收到发票 借:管理费用-10 贷:应付账款-暂估-10 借:管理费用10 贷:应付账款10

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快账用户8044 追问 2022-04-07 14:16

那12月多余的发票咋办

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齐红老师 解答 2022-04-08 07:47

n您好,12月多余的发票指的是?

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