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老师,一般纳税人连续三个月增值税0申报会不会影响信用评级,因为进项>销项

2022-04-06 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-06 18:50

你好 对的 有影响的

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快账用户3861 追问 2022-04-06 18:51

那怎么筹划,进项留部分不认证下个月再认证吗

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齐红老师 解答 2022-04-06 19:01

对的是的,根据你的税负来交增值税。

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快账用户3861 追问 2022-04-07 13:06

老师,3月有几张进项发票下个月再认证,这个月想把原材料入账了,借进项税额待认证吗?下个月认证了怎么做分录,发票放在哪个月份?

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齐红老师 解答 2022-04-07 13:10

对的,是的, 借应交税费应交增值税进项, 贷应交税费待认证 发票放到三月份。

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快账用户3861 追问 2022-04-07 13:12

认证抵扣的那一页也是放在3月里面吗

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齐红老师 解答 2022-04-07 13:12

你好在四月份的发票放到三月份。我上面写的那一个分录是做到四月份。

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快账用户3861 追问 2022-04-07 13:13

我们这个月开了几张费用票,备注写的是21年的费用,可以正常入在22年吗?21年也没有计提出来

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齐红老师 解答 2022-04-07 13:14

你好,应该用以前年度损益调整来做的。

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齐红老师 解答 2022-04-07 13:14

抵扣的是二一年的所得税。

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快账用户3861 追问 2022-04-07 13:14

发票放在3月份,抵扣联放在4月份吗老师

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齐红老师 解答 2022-04-07 13:14

对的,是的,是这么做的。

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快账用户3861 追问 2022-04-07 13:18

我们是小企业会计准则,用未分配利润吧,直接借未分配利润,贷哪个?我现在做的分录是:借应收贷主营业务收入 贷销项?这样调整后,21年汇算清缴也没有这部分费用吧?

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齐红老师 解答 2022-04-07 13:20

你好,这个不是你单位的费用吗?

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快账用户3861 追问 2022-04-07 13:22

老师,我说的是我们开出去的服务费发票是去年的费用,今年才开票,去年没有计提,现在怎么入账

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齐红老师 解答 2022-04-07 13:22

可以的,直接确认今年的收入就可以的。

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快账用户3861 追问 2022-04-07 13:27

备注写了21年的,可以入在22年吗

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齐红老师 解答 2022-04-07 13:30

你好,可以的,金额不大的可以。

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快账用户3861 追问 2022-04-07 13:44

就是有点大,几十万呢

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齐红老师 解答 2022-04-07 13:45

那你不要备注时间,备注时间有风险。

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