你好 1借,交易性金融资产—成本900000 借,投资收益3000 借,应交税费—增值税进项18 贷,其他货币资金90318 2.借,交易性金融资产——公变3000 贷,公允价值变动损益3000 3借,应收股利200 贷,投资收益200 借,其他货币资金200 贷,应收股利200 4 借,其他货币资金100600 贷,交易性金融资产—成本90000 贷,交易性金融资产—公变3000 贷,投资收益91300 借,投资收益600 贷,应交税费——转让金融商品应交增值税600
老师,预收预付可以直接对冲后,余额放在其他应付款里吗?只调整资产负债表,不调整账可以吗?预收预付金额比较大,没有做无票收入的情况下,可以这样操作吗
这个月税期4-18,包括18号对么?也就是明天报税也是没有超期?
老师,电子税务局显示税费优惠政策红利账单,这个需要处理吗?谢谢!
老师您好,3月新开企业,在企业所得税季申报表中,从业人员是5人,季初填几人。资产季末26万,季初没开填多少
老师好,报企业所得税季报检测不通过,风险等级低,风险指标是营业收入与营业成本填报不完整,我们是做酒的,生产许可证才刚下来不久,生产的酒一直未出售,营业收入和成本项就没填,这个很麻烦吗
你好老师,中小学生的艺术培训在印花税的税目是哪种?
调整了一笔借:未分配利润-100贷:应付工资-100,资产负债表和利润表不平了,怎么调
老师 开的发票是技术服务费 进来的发票是采购的库存商品 这种的怎么做分录
老师,手机号码换了,而且密码也忘记了,现在需要登录电子税务局,然后更改手机号码,怎么操作
明天,是报税最后一天吧
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