借库存现金 贷以前年度损益调整6.5 借以前年度损益调整 贷库存现金7 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润0.5 纳税调整明细表扣除项目 其他30蓝填写税收金额0.5
老师好,请问一下,21年2月份我做的暂估入库90万。分录是,借:库存商品90万 贷:应付账款-暂估应付款90万 同时也结转成本了。借:主营业务成本 90万 贷:库存商品 90万。发票在21年7月份才开回来。发票金额是56万。如何做分录啊
我以前做的暂估分录是借主营业务成本贷库存现金 8万 但是现在实际收到了五万、我怎么来调账呢?
2021年12月暂估成本借主营业务成本50万贷库存商品50万,2022年1月收到发票如何做分录?收到发票是51万
我21年12月做暂估成本 分录借主营业务成本贷库存现金 6万5 ,22年3月收到发票,实际是7万块,我现在怎么做分录及调所得税年报
就是22年做了借,库存商品-暂估 贷,应付账款-暂估,还结转了:做 借,主营业务成本,贷,库存商品-暂估 现在23年5月之前,我找到了成本票进来,我该怎么做分录?
税额19373.41元,怎么算出开票金额,增值税一般纳税人
老师,我有个问题,就是一个法人名下两个公司,一个一般人,一个个体户,老板娘微信也收款,就是这个老板娘微信收款的有一般人,也有小规模,一般人客户用这个一般人户开票,那小规模的公司用个体户给他开票可以吗
老师,收到税务局社保费工作提醒,贵单位在年度缴费工资申报过程中不在不实情况,请登录单位社保缴费工资调整模块进行修改。老师,我想问一下我这是具体哪个地方申报的不对,怎么能避免这个情况的出现?
本月发货,但是没开发票,跟税务账一致,外账应该怎么做?
车辆罐检费用款是非税收收入的缴款书没有发票可以入账吗,还有企业所得税这一块怎么处理
老师 账上工资薪金计提数比实际发放数小 那我汇算清缴时候职工薪酬那个表里的账载金额和实际发生额就按账上填吗? 会有问题吗?
老师,客户打预付款,问现金还是发票,现金8月支付,承兑汇票现在就可以给,到期变现需要什么手续,还是直接支付现金,那个划算
请问外贸企业未开票销售额,当月确认收入了,在后期又开具的发票怎么做账务处理呢
老师,个体户,销售地垫,平时的采购属于无票支出,之前问过老师,像这种无票支出进行汇算清缴时需要调出做纳税调增,那我平时在账套里怎么做呢?这个无票支出就不用做账了吗?
请问老师,我们公司注册资本是300万元,23年实缴实收资本300万元,在24年1月缴纳了印花税(营业账簿),请问我们25年还要缴纳营业账簿印花税吗?
税收金额0.5是哪里来的?
7-6.5 的差额 上面都是万元
谢谢老师了
不用客气 工作愉快