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某企业9月份发生如下经济业务:1.9月5日购入材料一批,取得的增值税专用发票上注明的材料价款30000元,増值税进项税额5100元,当即以银行存款付讫。2.9月8日,9月5日所购材料到达企业并验收入库。3.9月18日,购入材料一批,取得的増值税专用发票上注明的材料价款40000元,增值税进项税额6800元,发生运杂费500元,材料已验收入库,当即以银行存款付讫。4.9月25日,购入材料一批,合同价格30000元,材料已运达企业并已验收入库,结算凭证未到,货款尚未支付。5.9月30日,根据发货凭证汇总表得知,企业9月份生产产品领用材料80000元,生产车间一般耗用材料4000元,销售部门领用材料2000元,管理部门领用材料1000元。要求:根据以上资料编制会计分录。

2022-04-02 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-02 22:54

你好,同学,具体分录为

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齐红老师 解答 2022-04-02 22:54

1借,原材料300000 应交税费~增值税进项5100 贷,银行存款35100

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齐红老师 解答 2022-04-02 22:55

1借,在途物资300000 应交税费~增值税进项5100 贷,银行存款35100

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齐红老师 解答 2022-04-02 22:55

2借,原材料300000 贷在途物资300000

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齐红老师 解答 2022-04-02 22:56

更正一下, 1借,在途物资30000 应交税费~增值税进项5100 贷,银行存款35100 2借,原材料30000 贷在途物资30000

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齐红老师 解答 2022-04-02 22:57

3借,原材料40000+500=40500 应交税费~增值税进项6800 贷,银行存款40500+6800

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齐红老师 解答 2022-04-02 22:58

4.借,原材料30000 贷,应付账款-暂估30000

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齐红老师 解答 2022-04-02 22:59

5借,生产成本80000 制造费用4000 销售费用2000 管理费用1000 贷,原材料87000

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你好,同学,具体分录为
2022-04-02
同学你好 1 借,在途物资30000 借,应交税费一应增一进项5100 贷,银行存款35100 2 借,原材料30000 贷,在途物资30000 3 借,原材料40500 借,应交税费一应增一进项6800 贷,银行存款 4 借,原材料一暂估30000 贷,应付账款一暂估 30000 5 借,制造费用4000 借,销售费用2000 借,管理费用1000 借,生产成本80000 贷,原材料87000
2022-04-06
1借在途物资30000 应交税费应交增值税进项5100 贷银行存款35100
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你好,题目要求做什么
2022-04-18
你好,这是要做分录吗
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