你好,同学 销项税额=(480+2/1.13+410/1.13)*0.13+90/1.09*0.09=117.23 进项税额=78-78*1/600+70*0.09=84.17 应纳增值税税额=117.23-84.17=33.06
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份业务如下:1、购进一批货物,取得增值税专用发票上注明货款为10万元,增值税额为1.3万元,2、向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元3、以库存商品不含税价值20000发给女职工作为福利4、购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元5、柜台零售货物额销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,上门为顾客提供安装服务。收取费用113元。问:该企业当月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额
某商场为增值税一般纳税人,从事百货的批发和零售业务,7月份发生经济业务如下:1)7月上旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为10万元,增值税为1.3万元,向小规模纳税人销售货物金额为22600元,柜台零售货物金额为11300元。2)7月中旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为20万元,增值税为2.6万元,向一般纳税人销售一批货物,货款为120万元。3)以库存商品不含税价值20000元发给女职工作为福利。4)7月下旬,购进一批货物,取得增值税专用发票注明的货款为5万元,增值税为6500元。柜台零售货物的销售额为226000元,另外卖出一台空调机给消费者个人,含税价款5650元,并上门为顾客安装,另外收取安装费113元。要求:计算该商场7月份应纳增值税额。
老师您好,保洁员的工资计入了主营业务成本里了,福利费是计入的管理费用里,这样也是可以的吧?
老师,餐饮行业有抖音平台收入,一般都是1号的收入6号才能到银行账户,也就是说26号以后的收入,下个月才能到账,这样的话啥时候扎帐啊,关键是到账的时候要扣手续费,手续费也不是规定好的,老板又要求按实际收到的钱确认收入,这样的话,怎么做账
老师,比如我有台二手车,折旧之后的净值是10万,我现在把他买了卖成12万,那我们是按12万来交增值税还是按12-10=2万来交增值税么
你好,快账软件在录制完凭证后,签字审核在哪里?还是直接就结转损益呢
老师,员工来报销汽油发票,但是发票面额大于实际发生的,这样的情况要不要他提供里程证明,证明他在这次差旅中实际开了多少路,用了多少油,公司给于油补多少这样的?
老师您好,像快账这种发票是快账服务费应该怎么分录?
老师这个发票怎么入,是冲账的
加工退货,红字发票,分录:借:制造费用—加工费 -900元(红字) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 100元 贷:应付账款—XX公司 -1,000元(红字)
四月份有几张报销发票还没有报销,账务上应该怎么处理
总分公司怎么记录方便之后合并申报所得税?都需要记录什么。 目前就是分公司付给其他公司服务费,分公司给总公司开票收取服务费。
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