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老师,我是这样的,之前付了预付款100万,收到100万发票,我是先暂估入账原价270万固定资产,后又红字冲回,折旧按原价计提,然后每个季度收到分期付款的发票,再入账固定资产,这样是否可以?

2022-03-23 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-23 21:27

您好,是可以的,没问题

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快账用户mnnx 追问 2022-03-23 21:29

就是说还没有付款的那些发票还没取得,但我早已经按原价计提折旧了,这个企业所得税汇算清缴还需要纳税调增吗?

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齐红老师 解答 2022-03-23 21:30

您好,按道理是汇算清缴前没发票部分需要纳税调增

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快账用户mnnx 追问 2022-03-23 21:32

可是公司筹建期间,都是亏损状态,不好调增吧?

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齐红老师 解答 2022-03-23 22:05

您好,筹建期那您计提折旧就计入长期待摊费用

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