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你好,麻烦回复下问题

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2022-03-20 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-20 22:00

同学你好 ,交的滞纳金,挂帐营业外支出,罚款,滞纳金, 你交的税金,就借:应交增值税-检查调整,

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快账用户1119 追问 2022-03-21 08:10

你说借方计入应交税费-检查调整,这个明细科目我从来没见到过,还有其他方法吗,还可以计入其他什么科目吗

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齐红老师 解答 2022-03-21 10:41

同学你好,你这个等同于是进项税额转出的性质,你先核对下是不是和你的进项税额的数是一致的,如果是一致,就做进项税额转出

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快账用户1119 追问 2022-03-21 11:12

每个月的进项税肯定会核对一致的,如果一致的话,那么就 借 应交税费-进项税转出 营业外支出-税收滞纳金 贷 银行存款 对吗

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快账用户1119 追问 2022-03-21 11:14

当时还补了城建税和教育费附加,地方教育费附加,印花税 该如何做账

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齐红老师 解答 2022-03-21 11:21

同学你好,是的,是这样处理,如果你补缴了,附加的,也是按正常的借:应交税费-应交教育费,应交城建税,等,贷:银行存款,这样处理,

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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