同学你好 ,交的滞纳金,挂帐营业外支出,罚款,滞纳金, 你交的税金,就借:应交增值税-检查调整,
去年会计分录做错了发放社保写成借方:管理费用社保其他应收款社保贷方银行存款今年怎么调整
签订了一个合同,分三个阶段收款(合同签订十日之内付第一笔,交付验收后付第二笔,尾款三个月内结清) 第一个问题:合同签订后就将合同总金额开票了,这样合规吗?这样与资金流不一致了 第二个问题:商品出库的时候就确认收入了,此时第二笔款项已支付,但还没有出具最终的验收单,这样合规吗?不过控制权大概转移了
我公司是小规模纳税人,运营停车场,停车场是公司租赁的,运营收取停车费,收取的停车费税率是按不动产租赁还是按服务费
老师,我们收到的ETC发票是**高速公司,但是我们付款是另外的公司,像这种情况咋做账务处理啊
小规模纳税人开普票出去给顾客的分录怎么写,
你好,我公司上个月要注销税务,结果没成功,就有恢复正常了,资产负债表就资产,所有者权益有数字,别的都清零了,这个月没有业务,资产负债表就没有变动,这样会有什么问题吗
季度计提所得税的时候是看科目余额表里面那个金额来计提所得税呢
个体户 老板和员工就1个人 就需要报个人生产经营所得吧 还用给法人报工资薪金吗
老师好,小企业24年计提的工资3000,25年一直没发放,所得税汇算清缴已调增了,那25年分录要做个:借:应付职工薪酬 3000 贷:利润分配-未分配利润 3000?这样可以吗老师
水利基金是含税收入还是不含税收入
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你说借方计入应交税费-检查调整,这个明细科目我从来没见到过,还有其他方法吗,还可以计入其他什么科目吗
同学你好,你这个等同于是进项税额转出的性质,你先核对下是不是和你的进项税额的数是一致的,如果是一致,就做进项税额转出
每个月的进项税肯定会核对一致的,如果一致的话,那么就 借 应交税费-进项税转出 营业外支出-税收滞纳金 贷 银行存款 对吗
当时还补了城建税和教育费附加,地方教育费附加,印花税 该如何做账
同学你好,是的,是这样处理,如果你补缴了,附加的,也是按正常的借:应交税费-应交教育费,应交城建税,等,贷:银行存款,这样处理,