你好; 这个是计入无形资产去核算的。 当月开始分摊
老师你好,我们产品质量问题,导致客户生产的产品也有质量问题,现在我司与对方公司协商,购买客户质量问题产品-废品,废品一次发货给我司,但对方要分4个月开发票给我司,我收到废品如何入库入帐。分录怎么做。
个体工商户年报问题, 因为个体户,基本上没进项发票,现在申报时却出现下面的提示应如何填原因,您填写的成本费用与系统测算的金额相差过大,如确认无误请在备 注栏说明原因,否则请仔细核对后正确填写,以免不诚信申报行为 被税务信息系统记录。
工会经费一部分交给税务局,还有一部分汇入工会账户,汇入工会账户的部分怎么做账
老师你好,从税务的角度来说,有合同,有发票,实际也是总公司外地的驻点办公地方,是否可以入账总公司?外地的驻点办公地方也有自已的注册公司和地址的
老师,我们是一家跨境电商公司,不开发票,也没有成本发票,只有员工工资和社保,这种情况下员工工资和社保能不能委托第三方为我们代发代缴,这样我们就没有实际经营业务了。然后零申报可行吗?
老师,去年12月做了无票销售分录未交税,今年2月补开专票并交税,今年2月份需冲红重做账吗?还是今年补开的发票放回去年12月呢?
小规模纳税人是不管开具的是否是应税项目 一个季度超过30万都要上税吗
分公司兼职人员,需要签订合同吗?签非全日制劳动合同还是劳务派遣合同? 不签合同不上社保合法吗,按劳务报酬申报工资可以吗?
老师好,公司现在补计提24年的业务员提成到24年,想做税前扣除,但是这笔提成个税没在24年申报,现在24年账上计提了这笔费用,然后25年发放再申报个税,这个可以吗?也可以24年税前扣除吧?或者怎么样操作才能24年税前扣除?
这个货物发出管理为什么对应的是存货的“存在”认定呢?货物发出了,应该是销售交易的“发生”认定了,存在认定是对应的高估,都发货了,为什么还是怕高估呢?
你好,契税和印花税是都计入无形资产吗?
是的。 都计入无形资产核算的
老师,不进税金及附加吗?
你好; 不用的; 计入成本去
好的,老师,如果那我都记在建入工程行不行呢
还有我们这个印花税它是按照那个出让合同交的,嗯,记税金和附加会不会合适一些呢,然后刚刚问了别的老师,他们有的让记税金和附加,有点让记无形资产
你好; 先计入无形资产。 分摊到在建工程 ; 2. 是的产权转移来交纳印花税的 ; 计入无形资产哈
老师 你好,可以写一下分录吗?我不会写分录
还有这个分摊的话,和土地是一样的分摊期吗?我们土地分摊多少期,这个就分摊多少期呢?
你好 ; 比如借无形资产贷银行存款。 分摊 :借在建工程- 摊销费贷累计摊销 ; 按照你们土地 一般是50年分摊的
老师,你好,我们土地是去年12月份购入,然后印花税是今年3月份交的,我从本月开始分摊吗?我能不能把印花税一次计入在建工程呢?主要是考虑还要做那个分摊表
你好 ; 12月开始做分摊无形资产的 ; 你要把3月的 印花税一起计入无形资产成本
可以一次性摊销全部进在建工程吗?
你好; 不能的; 你无形资产那么大 按月分摊
好哒,老师,就是还有一个问题,我们土地是去年12月银行存款支付,现在我们1月底才收到土地出让金发票,我12月份做的借:无形资产,贷:银行存款,然后1月份我红冲了上笔分录,重新做了上笔分录,现在无形资产发生额是土地的2倍,我想问下我12月份能不能重新做笔分录代表我们支付这个土地出让金,但是不代表我们12月份购入了这个土地呢?
你好; 是的 。 出让金要计入无形资产去 。 如果 之前金额做的不对就要改分录的。
老师 你好,金额是对的,我们12月份支付的土地出让金,但是1月份收到的发票,所以我12月份的分录该怎么改呢?如果是您的话,您在12月份应该怎么做分录呢
你好; 12月做 借无形资产 贷应付账款 到时1月收到发票附12月凭证后面去