您好,服务费与采购商品直接相关!?

我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
是的那个货物是温度记录仪,里面提供服务费包含了记录仪年费,短信费,4580。
您好,若直接相关,计入采购成本,否则计入费用
怎么才算直接相关
您好,就是无法分割,必须全部交易
还有就是,在1月19日发出了全部存货给销售方,在这里就不会处理了,首先我们公司那些货,购入后是直接送去给顾客的,不存在存货的问题。现在因为还有4580尾款还没给完,对方也不开发票给我们,但是货全部都发了,我不知道怎么做这笔账,怎么结转成本。 我自己是想做一笔,借:库存40900,贷预付36810、应付4580。同时做一笔发出并结转成本的分录。借:主营业务成本40900,贷:库存商品40900。这样行不行?
您好,那您2个月后确认收入
不是发出存货就要结转成本吗???19号发出的那些存货我怎么处理啊?
您好,,发货后的两个月内合格能用,再付10%的尾款4090元。是说明需要验收,计入发出商品
能不能具体点借贷,我真的不会,难受。
您好,借发出商品,贷库存商品,预收,借银行存款,贷应收账款,满足收入确认,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本,贷发出商品。借银行存款,贷应收账款