你好!很正常,不开票收入
小规模公司增值税7-9月季报收入,与财务报表数据对不上,税务局打电话来,叫我下午去一趟税务局找专员,带上营业执照,公章,7-9月发票开据数据,原因:因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认,是按一个点计算的增值税,申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写,申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致,系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算,有点偏高,主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢
#提问#老师,你好!比如合同签订10000元,包含代收代之的工资社保9500元,500元是我公司的服务费,我们开了一张差额征收的专票,我写分录:借:应收账款 10000,贷:主营业务收入 9523.81,应交税费-应交增值税 476.19, 借:主营业务成本 9047.62 应交税费-应交增值税 452.38 贷:应付职工薪酬-工资 7000 应付职工薪酬-社保 2500元,我这样算出来的收入与发票统计上及税控盘里的收入9976.19有出入的?不一致,老师麻烦帮我指导一下,我是哪里错了?
老师你好,我是新接手一家公司的账。这个公司只交房产税和土地使用税。上个会计刚开始做账就按银行收到3万元作为实收资本。然后每月税款从这3万元里扣。但是实际没有进账3万元,只是法人看账户钱不够了,往里转几百元钱。导致账上金额与银行金额对不上。这种情况怎么办呢?
老师,请问金税盘发票统计金额比账上主营收入多1.5万,这个金额是20年的未开票收入,今年开的。请问这样是对的吗?那我账上不是和税控盘的不一致了吗?还是记账科目用错了呢?
老师哪几种情况下税控盘年开票资料统计金额和账上主营业务收入的金额不想等呢?我这边是账上比税盘资料统计多一百万
去年10月份有一张专票价税合计金额是54729.06,进项是3097.87当月抵扣了,在当月入成了成本普票,入的金额547290.06,12月有一张专票价税金额是51840,当月也抵扣了进账税额4054.16,然后一整张票都未入账,请问在今年怎么调整(劳务公司,小企业会计准则)
老师租赁厂房和租赁生产设备印花税的税率是多少
“提问”老师,外购的厂房拿凭证来什么入账,土地和房屋分开入账摊销吗
老师,一般纳税人企业咨询服务行业开票项目 是咨询服务费需要申请印花税吗?
老师您好,请问企业所得税汇算清缴申报表里,基础信息资产总额.(平均值),这个怎么算的呢?我是每个季度报一次资产负债表,这个怎么去取数呢?
老师您好,公司个体工商户,开一年多了,以前零报税,没财务,没记过帐,现在让我1月份开始做账买了软件,一月份发的12月工资是对公账户发的,应付职工薪酬的初期余额填12月工资,本年利润填工资数,别的都填0可以么,
本月开票,以后发货,外账怎么做?
1:向银行贷款(10年)贷了325万 2:320万借给B公司 3:B公司今年还款90万 4:每月还利息9614.58元 1.2.3.4. 分录怎么写
老师公户收取的微信支付认证款0.67元。我冲减管理费用可以吗?借银行存款贷管理费用-0.67
一般纳税人,因为提前交房租可以减免部分,所以开来的租赁发票进项税专票,开票日期是2月,票面注明的租赁时间是2025年3月至2026年3月,请问这张进项税专票可以放在2月份增值税纳税申报时抵扣吗?只是作为管理费用一租赁每月要进行待摊?
没有不开票收入啊
你好!那你去核对下,看是怎么产生的