同学你好,你做的分录和做的说明没有问题的
个税速算扣除系数 有准确的吗
有应收款,可以注销公司吗
老师你好,电子税务局的财务报表1季度利润表填报 本期金额是3月单月发生还是1-3月合计发生?
老师好,请问行业是其他人力资源服务,这个开票一般开什么呢,增值税企业类型是服务型,我看税费种认定是(人力资源服务6% 5%),征收率0.05,税率或单位税额是0.06,请问开票怎么开,税率该是多少?
老师,库房租金按每月每平方米1元,共1元每月,库房每年租金15万元,厂房租金每三年一周期递增3元每平方米,请问老师,如果租满3年,该如何计算第4年房租
注销公司,应收需要收完吗
老师您好,这个利息费用怎么写成红色的?
你好!2020年亏损有6万多元,2025年需要我4.1万元的所得税,可以全部抵扣完吗?亏损按几年核算啊,老师指导一下
工程在没有和甲方签订合同的时候,样板间施工,所产生的材料费人工费怎么做账
老师好,我们是一般纳税人,3月有5张进项票是我们预付账款,所以分摊到4月5月6月做费用的,3月收到的发票增值税进项大于销项的,但是这5张发票我现在不做账,就会导致我的账面上是销项大于进项的怎么办呢?
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我不明白的是 实际发生坏账 借:坏账准备 贷:应收账款 实际发生了原先准备的坏账拿出来用,所以减少在借方,应收账款收不回来了,所以在贷方 发生坏账又收回 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 发生坏账又收回 为什么坏账准备会去贷方?是怎么解释?
因为实际发生坏账时将应收账款核销了,账面上没有应收账款了,但是现在这笔应收账款收回来了,需要还原到借应收账款贷坏账准备的状态,到年底的时候再汇总计算坏账准备的余额进行相应调整
老师,应收账款在借方我明白,我不明白的是为什么坏账准备又在贷方了
他就是还原了一下应收账款,必然要有一个贷方,只能贷坏账准备,不过不要紧,年底还要汇总计算一下坏账准备余额,多计提的就要冲回,所以现在贷了年底该转回还是要转回
老师,就是年底的分录您能不能写写我看看
发现少计提坏账准备了, 借:信用减值损失 贷:坏账准备 发现多计提坏账准备了,则做相反的分录