你选择按次申报日期的话,你就选择当月一号就行了,然后金额就是你这一整月的金额。
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
我只以前年度2020年到现在的都没申报
要怎么办?
我建议你是自己把那个没有申报的补起。
就是问怎么补?正常按照签合同日期来申报 但是现在过了那么久 要怎么申报呢?
就是你现在把它做成一月份发生了来进行申报,就直接在这个申报期间申报。
你要补到之前期间,你就只能去大厅申报。
这样申报没有关系吗?会不会查出来交滞纳金之内的
本来老板就不愿缴纳 现在去大厅申报应该会产生滞纳金的,那老板更不愿意了
一般是不会的,印花税的话,因为金额小,很多地区的税务机关并没有抓得很紧。
那意思还是自己按照现在日期申报还是去大厅申报呢?
通常你直接在你的那个电子税务局里面作为当期的去申报就行了,但如果说你要去店大厅申报也是可以。