你好 开的红字不需要给对方。蓝字的本来就在对方那边的
老师你好,我们产品质量问题,导致客户生产的产品也有质量问题,现在我司与对方公司协商,购买客户质量问题产品-废品,废品一次发货给我司,但对方要分4个月开发票给我司,我收到废品如何入库入帐。分录怎么做。
个体工商户年报问题, 因为个体户,基本上没进项发票,现在申报时却出现下面的提示应如何填原因,您填写的成本费用与系统测算的金额相差过大,如确认无误请在备 注栏说明原因,否则请仔细核对后正确填写,以免不诚信申报行为 被税务信息系统记录。
工会经费一部分交给税务局,还有一部分汇入工会账户,汇入工会账户的部分怎么做账
老师你好,从税务的角度来说,有合同,有发票,实际也是总公司外地的驻点办公地方,是否可以入账总公司?外地的驻点办公地方也有自已的注册公司和地址的
老师,我们是一家跨境电商公司,不开发票,也没有成本发票,只有员工工资和社保,这种情况下员工工资和社保能不能委托第三方为我们代发代缴,这样我们就没有实际经营业务了。然后零申报可行吗?
老师,去年12月做了无票销售分录未交税,今年2月补开专票并交税,今年2月份需冲红重做账吗?还是今年补开的发票放回去年12月呢?
小规模纳税人是不管开具的是否是应税项目 一个季度超过30万都要上税吗
分公司兼职人员,需要签订合同吗?签非全日制劳动合同还是劳务派遣合同? 不签合同不上社保合法吗,按劳务报酬申报工资可以吗?
老师好,公司现在补计提24年的业务员提成到24年,想做税前扣除,但是这笔提成个税没在24年申报,现在24年账上计提了这笔费用,然后25年发放再申报个税,这个可以吗?也可以24年税前扣除吧?或者怎么样操作才能24年税前扣除?
这个货物发出管理为什么对应的是存货的“存在”认定呢?货物发出了,应该是销售交易的“发生”认定了,存在认定是对应的高估,都发货了,为什么还是怕高估呢?
蓝字的还没给对方
那么这个蓝字是要给对方的
那对方如何知道我已经红字冲销了呢?
那么就看对方要不要你这个发票了
多问几句,因为对这个不清楚,想搞明白
没事的,你这个弄清楚就好
红字这个票打斜了,是不是需要作废重新打印呢?
你这个最好重新开了,对方应该是不会接受的
不是已经红字冲销了吗?为什么还要把蓝字的给购买方寄过去呢?
? 你不是问这个票打斜了?怎么突然问这个?
嗯,这也是我想问的
你好,是的,可以把问题描述的清晰一点吗?
因为发票未寄给对方,然后我们自己红字冲销了,那蓝字发票和红字发票都需要寄给购买方吗?
你这个可以不寄给对方的,你重新开再寄的
没明白你意思,打斜那张我已经作废重新开具了,就这一次的蓝字发票和红字发票需要邮寄给购买方吗?
你这个开了一正一负两张是可以不给对方的
那我把3联都粘贴到记账凭证里,是吗?
可以的,但是并不是非常规范的做法