你好; 去补报下 个税才行的; 因为跨年了 要去大厅报
地区,四川成都。我们是一般纳税人,行业是装卸搬运服务,接到专管员电话,说有人投诉个税申报收入不符,(此员工于2021年5月离职,可个税申报截止到2021年八月还在申报)目前已更正个税申报从2021年5月至8月,删除了此人的个税申报信息。把更正好的信息交给了专管员,专管员说,还需要财务的冲销凭证和更正资料确定你已在财务上更正,还需要看一下损益表。这现在该怎么去更正账务冲销凭证呢?此员工5月至8月的工资为两万多。
老师,个税在自然人电子税务局扣缴端申报,12月份增加了母公司的4名员工,这几名员工的专项附加扣除信息我如何能更新下载过了呀?
老师,你好!2021年有位离职员工的个税,漏申报了一个月。自然人电子税务局更正申报可以分在两个月申报吗。那个专项附加扣除项我这边更正不了了
#提问#老师本月申报10月个税时,有个张三的因为申报个税时未更新专项附加扣除本月扣个税700元,但这两天我又给更新了专项附加扣除时重新申报计算的个税,又扣不着款了,问一下那我本月做工资时这700元扣还是不扣?
老是,自然人个税系统,申报个税前面有几个月忘记下载某个员工的专项附加扣除的,现在更正申报的时候,下载了专项附加扣除的,然后重新申报的时候里面的预填扣除信息是灰色的,自动生成不了,是不是只能手动填写专项附加扣除的啊
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
老师,我这边自然人电子税务局可以更正呀。只是专项附加扣除无法计算,要扣税。后面退税就会退到那位同事帐号去了,他自己离职了。
你好; 你可以更正那你就正常更正即可 ; 你做汇算 统一做的话是退给你 公司账户的;除非她先做 汇算 就会退他账户去
老师,我估计是她要自己做汇算的。或者可以汇算清缴的时候,让他自己补申报这个月的吗,我这边不更正了
你好 ; 可以的; 但是你要求对方及时去报; 不然影响的 还是他自己信用