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请问老师本月冲红上月发票,申报增值税抵减是不是在3月申报2月份的时候开始抵减

2022-02-14 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-14 09:02

您好,是的,在三月份。进行申报。

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快账用户6324 追问 2022-02-14 09:15

那这个月做账的时候红冲这部分应交税费怎么做?还是说正常做

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快账用户6324 追问 2022-02-14 09:17

1月份的应收款刚好多了10万是需要红冲的,那我做分录的时候怎么做这个10万

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齐红老师 解答 2022-02-14 09:23

这个月的红冲的需要交税。有进项也可以抵 这个月的红冲的需要交税,有进项也可以抵扣。

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齐红老师 解答 2022-02-14 09:23

红冲就是做原来相反的分录。

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快账用户6324 追问 2022-02-14 09:26

这个月应收款也多了不用问是吗?下个月直接冲应收款和税费对吗

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齐红老师 解答 2022-02-14 09:32

是的,就做负数分录,其他不用管。

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