同学你好 这个补计提就可以
老师,问你个问题。我们现在发一月份,七月份这俩月工资。我本来从今年三月份每个月补助1500元,但是因为特殊原因,现在八月份了领导又说那个补助的不要提现在工资表里,但是我已经做了计提工资挂账了,我们计提工资挂账都是分部门挂的,没有具体到人员。还有一位同事,本来说的一月5000元,工资也计提了,但是现在又说一月只发2000元。我现在能不能把这个人的工资咋样做的我的补助工资里?
老师好!请问一下,我们是建筑行业,项目上的农民工工资是他们在农民工专户发的,从2020年9月份到2021年6月份的,现在要在劳务公司把农民工工资做为劳务费开票出来做项目上的成本,现在有一个问题就是:现在开劳务发票,劳务公司要为所有在农民工专户发了工资的劳务人员申报个税,从去年到今年快一年的工资能在今年申报吗?如果现在开始申报之前领的工资,那么那些劳务人员现在又在别的项目工作,别的项目也会为他们申报个税,那么就会一年超过6万,请问老师,这个事怎么处理?
老师好!请问一下,我们是建筑行业,项目上的农民工工资是他们在农民工专户发的,从2020年9月份到2021年6月份的,现在要在劳务公司把农民工工资做为劳务费开票出来做项目上的成本,现在有一个问题就是:现在开劳务发票,劳务公司要为所有在农民工专户发了工资的劳务人员申报个税,从去年到今年快一年的工资能在今年申报吗?如果现在开始申报之前领的工资,那么那些劳务人员现在又在别的项目工作,别的项目也会为他们申报个税,那么就会一年超过6万,请问老师,这个事怎么处理?
老师,我刚接手一家公司,原来的财务给员工报的个税好乱啊,从今年1月份起,工资经常几个月才发一次工资,还有很多借支工资的。之前没发放的也按工资额申报了,现在一个月发几个月的,每个人的金额上万的我怎么申报呢?感觉我现在不知道怎么调整好,
老师,我们年底要跟工人结算工资,平时没结算我也就没计提工资,现在都放在12月份计提了,然后个税在12月属期给申报了,因为每个人也没多少,零零散散三五十天,每个人大概2万块钱,我就把入职日期都填在2021年1月份,这样就有6万扣除标准,就不用现在交了后面再退,农民工也不会操作,这样行吗
收到税务电话,有一张成本发票是虚开,要在往年的汇算清缴的成本里转出,我在纳税调整的明细表里填哪个项目里。麻烦老师说下
外购的货物用于员工 账户处理
老师您好,销项发票需要保存电子版吗,保存什么格式
老师,报个税时1月份缴的大病医疗交90元需要怎么处理吗?
经营所得个税汇算清缴,截止到什么时候申报,是不是自然人扣缴端点击“年度汇缴申报”就可以了
老师你好,没有收入可以不报工资吗
老师,请问工商年审的从业人数是填写工资薪酬申报2024.12月最后的人数吗?还是填写公司设立时填写的从业人数呢?
我们公司购买了一批钢材,24年也已经认证了,然后年一月份我们公司开了红字信息表,对方公司红冲了一部分,然后增值税报表上显示进项转出了红字的那些税额,那我这个进项转出该怎么做账?
申请贷款如何推税申请
第四季度忘记计提企业所得税和印花税了,现在跨年度了,怎么弄
老师,现在工资付了20多万,直接做工资这么多?还是今年从1月份开始每个月做工人工资表?
个税申报怎么处理呢?按每个月预提工资金额申报?
同学你好 对的 是这样申报的
老师账务处理我这么做对不对?借:工程成本-人工费3.5万 借:应付工资18 万贷:银行存款21.5;然后3.5的工资数据申报个税。以后每个月把应付工资的18万计提冲平了。
同学你好 用应付职工薪酬
老师,我这个财务软件里只有应付工资这个科目那我上面说的账务处理可行吗?还是把18万挂其他的科目啊?
同学你好 可以这样做的