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公司11月建账,11月进项税150、销项税200 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 50 贷:应交税费~未交增值税50 12月份进项税300 销项税250 不做转出分录 年底怎么转平增值税呢?

2022-02-05 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-05 08:59

借应交税费应交增值税销项450 贷应交税费应交增值税转出未交增值税450 借应交税费应交增值税转出未交增值税450 贷应交税费应交增值税进项450

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快账用户3302 追问 2022-02-05 09:29

应交税费~应交增值税~转出未交增值税借方还有50呢?年底转出未交增值税是不是应该没有余额啊?

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齐红老师 解答 2022-02-05 09:30

转出未交增值税借方余额50表是留底 不需要做其他的 以后抵扣就可以

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快账用户3302 追问 2022-02-05 09:33

老师的意思是说转出未交增值税年底不一定余额为0对吗?新来的财务经理看我科目余额表,说转出未交增值税怎么还有余额呢。我就以为这个科目年底是没有余额的!

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齐红老师 解答 2022-02-05 09:33

是的 可以有余额的

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