就在财务费用中列支即可,一般做账习惯是在财务费用的借方红字。
老师,咨询下购买金税盘,借管理费用贷银行存款,然后抵扣税款可以写为借营业外收入贷管理费用,是不是可以这样入账?我想问这第二笔分录营业外收入怎么计入借方,收入增加应该贷方啊
老师,请问一下利息收入可以这样做分录的嘛?我按前会计的来做。我以前做借银行存款 贷财务费用 利息收入。应该是一样的吧
老师收到第一季度招用非就业困难人员社保补贴我要怎么做会计分录,是借:银行存款 贷:营业外收入还是借:银行存款 贷:营业费用冲减之前缴纳的社保啊
老师,3月的凭证有一笔是:借:银行存款,贷:其他业务收入,现在做7月份的账才发现之前的科目写错了,应该将其他业务收入改成营业外收入,我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗?借:其他业务收入,贷:营业外收入,还是要做一笔与之前一样的分录红冲,然后再做正确的分录?两种方法都可以吗?
老师你好! 我司财务收到第三季度银行存款利息收入,做的分录是: 借:银行存款 300 借: 财务费用-利息收入 -300 为什么要这样做,不是很理解,老师可以帮忙解析一下吗?
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
是借财务费用-2 代主营业务收入—汇兑收益吗?
是不是汇兑收益
你想说的是外贸公司 外币业务对吗?
不是就是正常银行利息,之前入财务费用,现在调营业外收入,我的电脑里没有营业外收入这个,下面都跟着二级科目
调的分录怎么做,借财务费用红字,代主营业务收入是写借方还是代方
正常的存款利息就你开始做的 借:银行存款 借:财务费用-利息收入 借方红字。不需要转到营业外收入
不是小型微粒企业不能所得税前扣除吗?要转入收入
费用的红字,就是冲减费用的意思,你转到营业外收入 结果都一样的
那我还是按原来那样做不用动了吗
对的,就你自己以前做的就行