你好,可以的,你需要把这个实施资本退回去。
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
您好,我们是用的老的财务报表,没有累计摊销科目,摊销无形资产时借管理费用贷无形资产了可以吗
您好,新版的资产负债表,无形资产下有无形资产累计摊销这个科目对吗?
您好,无形资产摊销,借记管理费用贷无形资产,在报税申报表上不会体现这个帐务上的细节吧?资产负债表上无形资产减少是对的,汇算表里1⃣️不体现累计摊销这个科目,我想表达的是税务上不会有风险吧
您好,实行的旧的会计制度,无形资产摊销,借记管理费用贷记无形资产也是可以的吧
上个季度利润是负数,这季度利润是整数,怎么计算,季度利润,是相加,还是相减
老师那24年要调增吗
网上银行电子回单跟电子发票日期晚三天能入账吗
从公户给员工发工资(劳务),员工需要开发票吗?开什么票呢?
借实收资本,贷银行存款。
这样的话年初有实收资本,年末实收资本没了,这个就是正常注销该做的分录是吗
你好,你的货币资金有金额的话,注销不了。
好的,因为我是把其他应收款和其他应付款都调整到那个货币资金里去了,这两项是不是也要无余额的
好不可以的,你的分录是怎么做的?
实际收到了钱嘛,这个货币资金是包含着其他货币资金,还有银行存款,库存现金的。
实收资本当时是收到钱了,借银行存款,贷实收资本,后来股东又把钱借走了,借其他应收款股东,贷银行存款。其他应付款有余额,借管理费用,贷其他应付款。我把这个其他应收款用现金收回,其他应付款现金支付,最后就导致大量现金在账上,实际没有收付钱的,能这样做平吗
你好,那实际他有支付出去的吗。
是指什么实际支付出去了?股东提走了48万就没还回来,也没有用来支付公司支出。我准备做现金收到其他应收款48万,现金支付其他应付款2万,两边一对冲,账上就多出来现金46万了,银行存款结余1万。这样做可行吗
你好,就是这48万实际支付的是什么,借管理费用贷其他应付款,你不是做的这个。
其他应付款是2万,实际支付的就是平时社保工资。那个48万是其他应收款,公司实收资本里的48万被股东借走了,所以做的其他应收款
哦,那其他应付款你们单位需要支付吗?不需要支付的话转营业外收入。
其他应收款这个是收不回来吗。
喔账上还有钱就支付一部分应付账款。那个其他应收款收不回,硬要当做现金收回又不是真实发生的,不能做是吗
好,那就放到营业外支出里面的,借营业外支出贷其他应收款。
那其他应收应付调整完以后,资产负债表上剩银行存款1万,实收资本50万,还要做什么吗,事实上12月末公司银行账户上还有一万块钱
借实收资本贷银行1万