你好 ; 收取手续费 这个是额外收取的; 发票金额和 发票内容是据实开的 就不算虚开
老师,请问下我们公司和一家公司签技术服务合同,收取这个合同6个点的服务费,然后我们又把这个合同转包给这家公司的另外一个公司,这属不属于虚开增值税发票的情况?
老师你好,公司收到个人由税局代开的技术服务测绘费发票,,税率为1%,并且上面注明:个人所得税由支付方依法代扣代缴,公司做账时如何处理?税率是多少?自然人系统中如何申报?
我们外包了个研发合同,给对方公司做研发服务,我们给对方开具发票开的是研发和技术服务.技术服务费对吧,我们是小规模纳税人,那税点是一个点吗?
我公司是小规模公司,信息技术服务行业,签订软件开发合同,开发的端口著作权归我公司所有,请问老师我公司给对方公司开发票能开软件开发费吗?
你好老师,我是做测绘工程的,我们有在其他公司上班的业务员给我们介绍业务,这个费用需要我们公司怎么支出比较合理,需要对方给我们公司开劳务发票吗,如果开的话我们是不是还要代收个税?
老师,有没有家政服务有限公司的实操
老师,业务员签好合同通知销售内勤做发货单,通知出纳收钱,销售内勤通知仓库发货对吗?
个人所得税申报是每个月15号前申报吗?
上一年12月会计分录错了 也报税了结帐了 今年一月份怎么处理
老师进项税额转出的分录怎么做啊
支付给客户的罚款支出能否税前扣除,可以要发票吗
老师,跨月红冲的发票我是不是要单独做一笔分录,因为充的金额当月又开出来了,所以要不要单独做?
公司购买的小汽车已使用3年,想转到老板个人名下,请问在这个固定资产处置业务中,企业在出售时需要确认增值税销项税,之前抵扣的进项税也要按净值乘以税率作抵减进项税处理吗?如何编分录?还需要代扣老板需要负担的税费吗? 也就是说,这个业务对公司和老板分别的涉税事项有哪些?公司这边如何做会计分录?
老师,如果一个月交个税1000,怎么推算出税前收入
任何进项税与任何销项税都可以抵扣吗?用不用一一对应?