好的,请耐心等待,老师需要时间计算与整理思路
1、某股份公司2014年12月发生如下经济业务: (1)用银行存款支付借款利息50 000元,其中在建工程利息费用30 000元; (2)用银行存款支付离退休人员医疗费5800元、购入土地使用权200 000元、捐赠支出80 000元、业务招待费6000元; (3)分配职工工资100 000元,其中生产工人工资60 000元、车间管理人员工资20 000元、公司管理人员工资10 000元、在建工程人员工资10 000 元,并按上述工资总额的14%提取职工福利费。 (4)摊销无形资产价值5000元、用银行存款支付管理部门用固定资产修理 费用9000元。 要求:根据上述资料编制有关的会计分录。
建华工厂209年7月份发生下列经济业务,要求编制会计分录。(1)1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元管理部门350元。(2)5日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产电产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。(3)10日,用现金支付管理部门修理费120元。(4)生产甲产品领用A材料200千克,单价50元,C材料300千克,单价10元生产车间领用C材料100千克,单价10元。(5)15日,用银行存款支付下半年报纸杂志订阅费2400元。(6)25日,用银行存款支付本月水电费15000元其中生产车间9000元,管理部门6000元。(7)29日,用银行存款支付本季度短期借款利息600元(前两个月已经计提)。(8)30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。编制会计分录
建华工厂209年7月份发生下列经济业务,要求编制会计分录。(1)1日,用现金支付办公用品费650元,其中生产车间300元管理部门350元。(2)5日,生产甲产品领用A材料800千克,单价50元,生产电产品领用B材料300千克,单价20元,管理部门领用B材料50千克。(3)10日,用现金支付管理部门修理费120元。(4)生产甲产品领用A材料200千克,单价50元,C材料300千克,单价10元生产车间领用C材料100千克,单价10元。(5)15日,用银行存款支付下半年报纸杂志订阅费2400元。(6)25日,用银行存款支付本月水电费15000元其中生产车间9000元,管理部门6000元。(7)29日,用银行存款支付本季度短期借款利息600元(前两个月已经计提)。(8)30日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,企业管理人员工资9000元。编制会计分录
费用问题 根据某股份有限公司2X15年12月发生如下业务列出会计分录: (1)以银行存款支付:银行借款利息25000元(其中在建工程利息费用15000元),咨询费用2550元,产品展览费用400元,购入土地使用权12500元,捐赠2000元,生产车间水电费800元,劳动保护费1100元,各项税收罚款及滞纳金1450元,违反合同罚款760元,办公用品50元,所得税2300元,生产设备保险费1630元,诉讼费用320元,业务招待费2400元,销售产品运输费用100元,材料入库前挑选、整理费用270元。 (2)分配职工工资57000元,其中生产工人工资45600元;车间管理人员工资2280元,公司管理人员工资3420元;建筑工程人员工资5700元。 (3)摊销无形资产价值4000元 (4)期末结转本年利润。
4.某股份有限公司2X15年12月发生如下业务:(费用练习题)(1)以银行存款支付:银行借款利息18000元(其中在建工程利息费用12000元),咨询费用2550元,产品展览费用500元,购入土地使用权110000元,捐赠2000元,生产车间水电费800元,劳动保护费1100元,各项税收罚款及滞纳金1450元,违反合同罚款760元,办公用品50元,企业所得税2300元,生产设备保险费1630元,诉讼费用320元,业务招待费2400元,销售产品运输费用200元,材料入库前挑选、整理费用470元。(2)分配职工工资88000元,其中生产工人工资49000元;车间管理人员工资9800元,公司财务人员工资15200元;建筑工程人员工资14000元。(3)摊销无形资产价值4000元(4)期末结转本年利润。要求:根据上述资料编制有关业务的会计分录
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
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我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
老师,这道题什么时候能解答?
1.银行借款利息25000元(其中在建工程利息费用15000元)借:在建工程 15000借:财务费用 10000 贷:银行存款
咨询费用2550元,产品展览费用400元 借:管理费用-咨询费用 2550 借:管理费用-展览费 400 贷:银行存款 2950
购入土地使用权12500元 借:无形资产 12500 贷:银行存款
捐赠2000元 借:营业外支出 2000 贷:银行存款 2000
生产车间水电费800元,劳动保护费1100元 借:制造费用-水电费800 借:制造费用-劳动保护费1100 贷:银行存款1900
各项税收罚款及滞纳金1450元,违反合同罚款760元, 借:营业外支出-罚款 2210 贷:银行存款 2210
办公用品50元 借:管理费用-办公费 50 贷:银行存款 50
所得税2300元 借:所得税费用 2300 贷:应交税费-应交企业所得税2300 借:应交税费-应交企业所得税2300 贷:银行存款2300
生产设备保险费1630元 借:管理费用-保险费1630 贷:银行存款1630
诉讼费用320元,业务招待费2400元 借:管理费用-诉讼费320 借:管理费用-招待费2400 贷:银行存款2720
销售产品运输费用100元 借:销售费用100 贷:银行存款 100
材料入库前挑选、整理费用270元 借:库存商品 270 贷:银行存款270
2分配职工工资57000元,其中生产工人工资45600元;车间管理人员工资2280元,公司管理人员工资3420元;建筑工程人员工资5700元。 借:直接人工 45600 借:制造费用2280 借:管理费用-工资3420 借:在建工程5700 贷:应付职工薪酬 57000
(3)摊销无形资产价值4000元 借:管理费用-无形资产摊销4000 贷:累计摊销 4000
(4)期末结转本年利润 将损益类科目全部结转到本年利润即可。